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某注册会计师正在对某一大型制造公司组织结构进行深入地了解,以发现其中可能存在的薄弱环节以下内容是其

某注册会计师正在对某一大型制造公司组织结构进行深入地了解,以发现其中可能存在的薄弱环节以下内容是其

某注册会计师正在对某一大型制造公司组织结构进行深入地了解,以发现其中可能存在的薄弱环节。以下内容是其在工作底稿中所记录的了解到的情形。假定不考虑其他的情况,则下列内容中属于控制薄弱环节的是()。
  • A、IT部门的主管是直接向总裁汇报工作的副总裁
  • B、董事会下属审计委员会由首席执行官、首席财务官和主要的利益方构成
  • C、首席财务官是向首席执行官汇报工作的副总裁
  • D、出纳向首席财务官汇报
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成。

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