结合《企业内部控制应用指引》,简要分析东林公司制度建设中存在的内部控制缺陷和相关的应对措施。
正确答案:①单笔资金使用在20万元以上的由总经理审批的规定存在内部控制缺陷。《企业内部控制应用指引》中强调企业在处理“三重一大”的问题上即在重大决策、重大事项、重要人事任免和大额资金使用上应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。东林公司由总经理一人负责审批大额资金使用情况存在内部控制缺陷大额资金使用审批应该由集体做出决策互相监督和制衡。 ②会计钱某根据相关凭证登记有关明细账和总账的做法存在内部控制缺陷违背了不相容职务分离的原则。公司总账应由主管会计



