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审计师在对W公司进行审计时,发现该公司的内部控制存在严重缺陷,试问注册会计师是否

审计师在对W公司进行审计时,发现该公司的内部控制存在严重缺陷,试问注册会计师是否

根据考试中心的统计分析,以下试题在2018/4/1日审计师考试习题练习中,答错率较高,为:87%
【分析解答题】审计师在对W公司进行审计时,发现该公司的内部控制存在严重缺陷,试问注册会计师是否能依赖下列证据?为什么?
①销货发票副本
②有价证券盘点表、存货盘点表
③ 被审单位管理当局声明书
④购货发票副本
,答错率:87%
试题解析:

①销货发票副本                  ②有价证券盘点表、存货盘点表 ③ 被审单位管理当局声明书       ④购货发票副本 2和4可依赖。1和3为内部证据,这时的可靠性低;2为实物证据和亲历证据,4为外部证据,可靠性都较强
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