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在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,

在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,

根据考试中心的统计分析,以下试题在2019/10/14日审计师考试习题练习中,答错率较高,为:56%
【单选题】在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱。此时内部审计师应该:
A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告。
B.绘制新程序的流程图并加入到给管理层的报告中。
C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化。
D.暂停审计程序直到审计业务客户将新程序文件化。

参考答案:C,答错率:56%
试题解析:

[解析] A.不正确,因为在没有降低控制效能的情况下就提高了效率,所以不能判断该程序存在控制缺陷。 B.不正确,因为流程图只是程序过程步骤的记录,不能依据该图判断程序的有效性。证实程序有效性的方法是对控制程序进行符合性测试。 C.正确。这代表采购业务处理程序发生了变化,该变化应该引起管理层的注意。所以审计师应该将此变化记录下来,向管理层报告。 D.不正确,发生这种变化不影响完成审计业务。
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