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1、收到劳务费,开具发票借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税注:增值税可按差额计算,即劳务收入减去支付的劳务成本和社保,则月末时才做增值税的账务处理2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(企业承担部分)应付职工薪酬-住房公积金(企业承担部分)3、支付派遣人员的工资借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-社保 等 (个人承担的社保和公积金)应交税费-个人所得税
最新回答共有6条回答
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2026-03-29 09:19:20糊涂的百褶裙
回复1、收到劳务费,开具发票借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税注:增值税可按差额计算,即劳务收入减去支付的劳务成本和社保,则月末时才做增值税的账务处理2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(企业承担部分)应付职工薪酬-住房公积金(企业承担部分)3、支付派遣人员的工资借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-社保 等 (个人承担的社保和公积金)应交税费-个人所得税
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2026-03-29 09:19:20谨慎的猎豹
回复4、缴纳社保和公积金借:应付职工薪酬-社保(企业承担部分)其他应收款-社保(个人承担部分)贷:银行存款缴纳公积金分录同上
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2026-03-29 09:19:20甜甜的服饰
回复5、计提附加税费借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加应交税费-应交地方教育费附加
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2026-03-29 09:19:20谦让的鸵鸟
回复6、计提和支付本企业人员工资和费用1)月末计提借:管理费用、销售费用-工资贷:应付职工薪酬-工资2)次月发放工资借:应付职工薪酬-工资贷:库存现金 / 银行存款
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2026-03-29 09:19:20魁梧的夏天
回复7、期末结转损益借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 税金及附加等借:主营业务收入 贷:本年利润
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