老师,6月付代办开户社保公积费用,是这样做的会计分录,现在7月收到发票,付了尾款600元?

教育 时间:2026-03-29 17:53:40 阅读:2296
老师,6月付代办开户社保公积费用,是这样做的会计分录,现在7月收到发票,付了尾款600元?怎么做会计分录 ,结束这一笔呢?

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花痴的口红

殷勤的早晨

2026-03-29 17:53:40

是贵司为别的公司代办社保、公积金吗?若是,6月代付:借:其他应收款   贷:银行存款7月付款:借:其他应收款    贷:银行存款若公司为员工缴纳社保、公积金:借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款

最新回答共有4条回答

  • 粗犷的天空
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    2026-03-29 17:53:40

    是贵司为别的公司代办社保、公积金吗?若是,6月代付:借:其他应收款   贷:银行存款7月付款:借:其他应收款    贷:银行存款若公司为员工缴纳社保、公积金:借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款

  • 文艺的老虎
    回复
    2026-03-29 17:53:40

    是自己的公司找代办帮忙开社保公积金户6月预付账款200:借:预付账款 200贷:银行存款 2007月付了尾款600元,并受到对方公司的发票,应该怎么处理呢?

  • 感动的荔枝
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    2026-03-29 17:53:40

    借:管理费用800 贷:银行存款600 预付账款 200

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