请问10月份的发票12月红冲了以后税局说要去营业厅修改增值税申报表,改了表二的未开具发票项,但是扣税的时候多扣了一笔。之
请问10月份的发票12月红冲了以后税局说要去营业厅修改增值税申报表,改了表二的未开具发票项,但是扣税的时候多扣了一笔。之后在电子税务局申请退税,把之前的所有税款都退了,但是现在多退,有什么办法解决呀?
最佳回答
你好,税局那边应该会显示你的应交税款的,我的疑问是:发票红冲为什么会让你去大厅修改你的未开发票项次。
最新回答共有6条回答
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2026-03-29 08:54:37哭泣的八宝粥
回复你好,税局那边应该会显示你的应交税款的,我的疑问是:发票红冲为什么会让你去大厅修改你的未开发票项次。
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2026-03-29 08:54:37可靠的菠萝
回复对的,税局那边就是让我去修改报表二然后在12月的表二填写负数,我是9%,开高了13%
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2026-03-29 08:54:37老迟到的樱桃
回复税局是让你按照表中所示来的吗
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2026-03-29 08:54:37忧心的服饰
回复是的,倒着来,所以现在已经把10月的报表改了,老师请问有办法解决吗
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2026-03-29 08:54:37明理的萝莉
回复税局这样的思路也可行,你的税款并没有少交啊
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