代收水电费如何做分录?

教育 时间:2026-03-29 09:11:00 阅读:7361
代收水电费如何做分录?我们公司为物业公司,11月份以1%的税率已开850的专票,12月收到850,这笔钱是要交电力公司的,如何账务处理,关健是开票了,不知道怎么做分录。希望老师解答清楚些,谢谢!

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乐观的翅膀

眯眯眼的鸵鸟

2026-03-29 09:11:00

借:其他应收款 850贷:其他业务收入841。58 应交税费-增值税8。42收到水费借:银行存款 850贷:其他应收款 850支付水费借:其他业务成本贷:银行存款

最新回答共有6条回答

  • 精明的寒风
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    2026-03-29 09:11:00

    借:其他应收款 850贷:其他业务收入841。58 应交税费-增值税8。42收到水费借:银行存款 850贷:其他应收款 850支付水费借:其他业务成本贷:银行存款

  • 孤独的太阳
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    2026-03-29 09:11:00

    谢谢老师解答的很清楚,您放的是在其他应收款,我是放的在应收账款里面,最终还是冲掉了应收账款?应该是不影响,对吗?开票我是这样做的,开票时,借应收账款,贷其他业务收入—水电费,应交增值税—销项税;收到时:借银行存款,贷应收账款,支付给电力公司时,借:应收账款,贷:银行存款,也就是,把支付给电力公司的借应收账款换成主营业务成本?还是要把之前的帐都调回其他应收款和其他业务成本?

  • 隐形的苗条
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    2026-03-29 09:11:00

    是的,把账做平就是了哈,不影响增值税和所得税就可以

  • 直率的跳跳糖
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    2026-03-29 09:11:00

    开票时分录和收到的钱没去调,我就调整了支付给电力公司的那笔,冲:借:应收账款,贷:银行存款。调整为:借:其他业务成本,贷:银行存款是这样吗?

  • 悲凉的大碗
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    2026-03-29 09:11:00

    可以的,调平就是了哈

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