长期待摊账务处理?

教育 时间:2026-03-29 06:24:37 阅读:2470
长期待摊账务处理?老师好,我们公司跟其他企业合作办公,合作期限3年,购置一台设备,所有权不属于任何人,按比例各自承担费用,我公司需要支付249万,21年12月预付108万,22年4月预付36万,都暂挂应收款,剩余105万22年12月付,设备22年1月开始使用,22年我们想把这249万入长期待摊,请问账务如何处理?可否写出具体会计分录

最佳回答

大力的滑板

称心的玫瑰

2026-03-29 06:24:37

产权不清楚就会导致所得税前扣除费用的核算的麻烦。现在这个发票是开给谁的?

最新回答共有8条回答

  • 幽默的期待
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    2026-03-29 06:24:37

    产权不清楚就会导致所得税前扣除费用的核算的麻烦。现在这个发票是开给谁的?

  • 潇洒的红酒
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    2026-03-29 06:24:37

    发票是开给我公司的,因为钱各自付,发票各自开的

  • 敏感的夏天
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    2026-03-29 06:24:37

    那你就做固定资产就是了,正常折旧和摊销

  • 勤劳的诺言
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    2026-03-29 06:24:37

    老师,固定资产我们没有实物在公司的,而且实物也不归我们管理,是放在共同合作的地方使用,这个入固定资产不合适吧

  • 和谐的火
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    2026-03-29 06:24:37

    那就按合作协议,计入长期待摊费用。在3年内按月均摊

  • 高兴的金针菇
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    2026-03-29 06:24:37

    那老师,我尾款要到12月份才支付,分摊的金额是按249万还是剔除未支付的尾款,合作期限是从22年1月1号开始,按照长期待摊是次月开始摊销,那分摊期限是按3年还是要剔除今年1-5月份共计4个月的摊销期限呢

  • 含糊的夏天
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    2026-03-29 06:24:37

    就从1月开始摊销就是了,不像折旧,那样必须是下月。摊销当月就可以开始

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